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公益社団法人横浜中法人会が第5回通常総会

決議事項 平成27年度の計算書類及び附属明細書の承認の件

平成27年度正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

科   目 当年度 前年度 増減
I 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
  (1) 経常収益
   特定資産運用益
    特定資産受取利息
   受取会費
    正会員受取会費
    特別会員受取会費
   事業収益
    研修事業収益
    広報事業収益
    共済事業収益
    会員親睦事業収益
    不動産賃貸事業収益
   受取補助金等
    受取県連補助金
    受取全法連助成金振替額
   受取負担金
    青年部受取負担金
    女性部受取負担金
    支部受取負担金
   雑収益
    受取利息
    雑収益
   経常収益計

20,598
20,598
50,251,700
49,733,700
518,000
6,577,286
474,060
2,645,972
674,505
2,235,000
547,749
18,462,510
1,625,610
16,836,900
5,572,265
4,760,165
558,100
254,000
1,097,753
5,307
1,092,446
81,982,112

14,399
14,399
50,923,400
50,467,700
455,700
6,801,014
322,200
2,890,762
742,947
2,006,500
838,605
16,674,610
1,003,210
15,671,400
5,159,532
4,109,832
573,600
476,100
812,205
5,947
806,258
80,385,160

6,199
6,199
-671,700
-734,000
62,300
-223,728
151,860
-244,790
-68,442
228,500
-290,856
1,787,900
622,400
1,165,500
412,733
650,333
-15,500
-222,100
285,548
-640
286,188
1,596,952
  (2) 経常費用
   事業費
    給料手当
    退職給付費用
    福利厚生費
    会議費
    旅費交通費
    通信運搬費
    減価償却費
    消耗什器備品費
    消耗品費
    修繕費
    印刷製本費
    燃料費
    光熱水料費
    保険料
    諸謝金
    租税公課
    支払負担金
    委託費
    電算処理開発費
    会場費
    表彰費
    リース料
    事務所管理費
    支払手数料
    会費徴収費
    雑費
   管理費
    給料手当
    退職給付費用
    福利厚生費
    会議費
    旅費交通費
    通信運搬費
    減価償却費
    消耗什器備品費
    消耗品費
    修繕費
    印刷製本費
    燃料費
    光熱水料費
    保険料
    租税公課
    諸会費
    支払負担金
    委託費
    電算処理開発費
    会場費
    広告宣伝費
    渉外慶弔費
    表彰費
    リース料
    事務所管理費
    支払手数料
    会費徴収費
    雑費
   経常費用計
    評価損益等調整前当期経常増減額
    評価損益等計
    当期経常増減額
    税引前当期一般正味財産増減額
    法人税、住民税及び事業税
    過年度法人税住民税および事業税
    当期一般正味財産増減額
    一般正味財産期首残高
    一般正味財産期末残高

70,089,554
23,974,390
23,904
3,655,096
6,114,903
2,086,950
3,922,474
3,950,343
0
2,697,449
161,782
5,289,257
16,651
1,260,354
864,411
3,362,328
2,265,751
1,563,000
1,263,618
317,780
2,025,984
0
814,969
3,565,750
115,309
709,252
67,849
8,458,359
2,663,820
2,656
406,123
344,374
107,930
263,006
438,928
0
230,422
17,975
138,267
1,849
140,040
91,359
251,749
342,600
114,310
823,242
35,309
206,217
352,296
744,319
112,947
90,553
396,194
19,854
78,807
43,213
78,547,913
3,434,199
0
3,434,199
3,434,199
74,500
-15,500
3,375,199
438,272,351
441,647,550

64,669,981
20,919,345
1,392
2,926,291
6,736,428
2,502,279
3,582,226
3,717,594
33,768
2,722,833
104,591
4,792,081
16,466
1,382,695
707,363
2,861,464
2,436,064
1,309,000
898,128
287,935
1,127,977
62,883
1,002,914
3,571,582
61,665
740,072
164,945
7,568,748
2,324,371
153
325,143
83,295
134,160
360,438
413,066
3,751
149,075
11,621
113,241
1,829
153,633
72,853
273,309
403,760
55,000
723,492
31,993
320,244
163,296
710,730
91,746
111,435
396,842
6,851
82,231
51,190
72,238,729
8,146,431
0
8,146,431
8,146,431
90,000
11,200
8,045,231
430,227,120
438,272,351

5,419,573
3,055,045
22,512
728,805
-621,525
-415,329
340,248
232,749
-33,768
-25,384
57,191
497,176
185
-122,341
157,048
500,864
-170,313
254,000
365,490
29,845
898,007
-62,883
-187,945
-5,832
53,644
-30,820
-97,096
889,611
339,449
2,503
80,980
261,079
-26,230
-97,432
25,862
-3,751
81,347
6,354
25,026
20
-13,593
18,506
-21,560
-61,160
59,310
99,750
3,316
-114,027
189,000
33,589
21,201
-20,882
-648
13,003
-3,424
-7,977
6,309,184
-4,712,232
0
-4,712,232
-4,712,232
-15,500
-26,700
-4,670,032
8,045,231
3,375,199
供〇慊蠕橘財産増減の部
   受取補助金等
    受取全法連助成金
   一般正味財産への振替額
    一般正味財産への振替額
    当期指定正味財産増減額
    指定正味財産期首残高
    指定正味財産期末残高
16,836,900
16,836,900
-16,836,900
-16,836,900
0
0
0
15,671,400
15,671,400
-15,671,400
-15,671,400
0
0
0
1,165,5000
1,165,5000
-1,165,5000
-1,165,5000
0
0
0
掘\橘財産期末残高
441,647,550 438,272,351 3,375,199


貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科   目 当年度 前年度 増減
I 資産の部
 1.流動資産
    現金預金
    未収金
    立替金
    前払金
    貯蔵品
   流動資産合計
8,666,782
219,907
12,140
780,243
511,080
10,190,152
12,431,624
58,940
2,403
526,154
79,800
13,098,921
-3,764,842
160,967
9,737
254,089
431,280
-2,908,769
 2.固定資産
  (1) 特定資産
    退職給付引当資産
    建物再取得資産
    建物修繕引当資産
    青年部事業引当資産
    女性部事業引当資産
   特定資産合計

3,800,560
67,900,000
15,192,960
300,000
700,000
87,893,520

3,774,000
63,700,000
14,000,000
200,000
650,000
82,324,000

26,560
4,200,000
1,192,960
100,000
50,000
5,569,520
  (2) その他固定資産
    建物
    建物附属設備
    構築物
    什器備品
    土地
    電話加入権
   その他固定資産合計
   固定資産合計
   資産合計

157,150,987
3,966,036
111,364
324,012
186,714,490
199,300
348,466,189
436,359,709
446,549,861

161,166,199
0
138,956
12
186,714,490
199,300
348,218,957
430,542,957
443,641,878

-4,015,212
3,966,036
-27,592
324,000
0
0
247,232
5,816,752
2,907,983
供”藝弔良
 1.流動負債
    未払金
    前受金
    預り金
    未払法人税等
   流動負債合計
618,632
359,680
48,939
74,500
1,101,751
925,229
505,040
75,258
90,000
1,595,527
-306,597
-145,360
-26,319
-15,500
-493,776
 2.固定負債
    退職給付引当金
   固定負債合計
   負債合計
3,800,560
3,800,560
4,902,311
3,774,000
3,774,000
5,369,527
26,560
26,560
-467,216
掘\橘財産の部
 1.基金
    基金
0
0
0
 2.指定正味財産
   指定正味財産合計
0
0
0
 3.一般正味財産
  (1) 代替基金
0
0
0
  (2) その他一般正味財産
   一般正味財産合計
   (うち特定資産への充当額)
   正味財産合計
   負債及び正味財産合計
441,647,550
441,647,550
84,092,960
441,647,550
446,549,861
438,272,351
438,272,351
78,550,000
438,272,351
443,641,878
3,375,199
3,375,199
5,542,960
3,375,199
2,907,983

 

監査報告書

公益社団法人横浜中法人会 会長 高橋 伸昌 殿

平成28年5月13日

監事 荒木 康之 印

監事 岩井  功 印

 私ども監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行及び計算書類(貸借対照表、損益計算書及びその附属明細書並びに財産目録)を監査し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条及び同法第124条に基づき、その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

1.監査の方法及びその内容

私どもは、理事会並びに各理事及び事務局と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告の内容について検討いたしました。
 さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査並びに現金、預金通帳等の実地調査を行い、当該事業年度に係る計算書類について、その適正性について検討いたしました。
 以上の方法及び検討に基づき、私どもは意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

2.監査意見

(1)事業報告等の監査結果
ア.事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
イ.理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)計算書類等の監査結果
計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

 

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