公益社団法人横浜中法人会
 
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公益社団法人横浜中法人会が第3回通常総会

決議事項 (神26年度の計算書類及び付属明細書の承認の件

平成26年度正味財産増減計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科   目 当年度 前年度 増減
I 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
  (1) 経常収益
   特定資産運用益
    特定資産受取利息
   受取会費
    正会員受取会費
    特別会員受取会費
   事業収益
    研修事業収益
    広報事業収益
    共済事業収益
    会員親睦事業収益
    不動産賃貸事業収益
   受取補助金等
    受取県連補助金
    受取全法連助成金振替額
   受取負担金
    青年部受取負担金
    女性部受取負担金
    支部受取負担金
   雑収益
    受取利息
    雑収益
   経常収益計

14,399
14,399
50,923,400
50,467,700
455,700
6,801,014
322,200
2,890,762
742,947
2,006,500
838,605
16,674,610
1,003,210
15,671,400
5,159,532
4,109,832
573,600
476,100
812,205
5,947
806,258
80,385,160

107,603
107,603
52,924,300
52,601,800
322,500
7,441,879
383,800
3,152,257
795,724
2,097,500
1,012,598
15,570,030
856,930
14,713,100
5,137,975
4,206,166
553,800
378,009
724,859
6,337
718,522
81,906,646

-93,204
-93,204
-2,000,900
-2,134,100
133,200
-640,865
-61,600
-261,495
-52,777
-91,000
-173,993
1,104,580
146,280
958,300
21,557
-96,334
19,800
98,091
87,346
-390
87,736
-1,521,486
  (2) 経常費用
   事業費
    給料手当
    退職給付費用
    福利厚生費
    会議費
    旅費交通費
    通信運搬費
    減価償却費
    消耗什器備品費
    消耗品費
    修繕費
    印刷製本費
    燃料費
    光熱水料費
    保険料
    諸謝金
    租税公課
    支払負担金
    支払寄付金
    委託費
    電算処理開発費
    会場費
    表彰費
    リース料
    事務所管理費
    支払手数料
    会費徴収費
    雑費
   管理費
    給料手当
    退職給付費用
    福利厚生費
    会議費
    旅費交通費
    通信運搬費
    減価償却費
    消耗什器備品費
    消耗品費
    修繕費
    印刷製本費
    燃料費
    光熱水料費
    保険料
    租税公課
    諸会費
    支払負担金
    委託費
    電算処理開発費
    会場費
    広告宣伝費
    渉外慶弔費
    表彰費
    リース料
    事務所管理費
    支払手数料
    会費徴収費
    雑費
   経常費用計
    評価損益等調整前当期経常増減額
    評価損益等計
    当期経常増減額

64,669,981
20,919,345
1,392
2,926,291
6,736,428
2,502,279
3,582,226
3,717,594
33,768
2,722,833
104,591
4,792,081
16,466
1,382,695
707,363
2,861,464
2,436,064
1,309,000
0
898,128
287,935
1,127,977
62,883
1,002,914
3,571,582
61,665
740,072
164,945
7,568,748
2,324,371
153
325,143
83,295
134,160
360,438
413,066
3,751
149,075
11,621
113,241
1,829
153,633
72,853
273,309
403,760
55,000
140,292
31,993
320,244
163,296
710,730
91,746
111,435
396,842
6,851
82,231
634,390
72,238,729
8,146,431
0
8,146,431

62,055,018
17,780,785
0
2,532,131
7,680,140
1,847,706
3,579,695
3,675,728
777,389
2,134,390
784,067
4,980,711
16,363
1,283,715
700,680
2,999,769
2,178,140
487,000
77,000
919,800
747,828
1,349,361
78,639
1,088,354
3,486,889
54,745
705,474
108,519
7,307,570
1,975,644
0
281,345
96,684
116,959
274,593
408,415
72,376
148,306
87,118
95,932
1,817
142,634
71,741
241,480
419,200
78,000
89,775
83,092
325,754
258,260
654,028
129,337
120,930
387,432
6,010
78,385
662,323
69,362,588
12,544,058
0
12,544,058

2,614,963
3,138,560
1,392
394,160
-943,712
654,573
2,531
41,866
-743,621
588,443
-679,476
-188,630
103
98,980
6,683
-138,305
257,924
822,000
-77,000
-21,672
-459,893
-221,384
-15,756
-85,440
84,693
6,920
34,598
56,426
261,178
348,727
153
43,798
-13,389
17,201
85,845
4,651
-68,625
769
-75,497
17,309
12
10,999
1,112
31,829
-15,440
-23,000
50,517
-51,099
-5,510
-94,964
56,702
-37,591
-9,495
9,410
841
3,846
-27,933
2,876,141
-4,397,627
0
-4,397,627
 2.経常外増減の部
  (1) 経常外収益
   未払税金戻入益
   経常外収益計

0
0

141,500
141,500

-141,500
-141,500
  (2) 経常外費用
   経常外費用計
    当期経常外増減額
    税引前当期一般正味財産増減額
    法人税、住民税及び事業税
    過年度法人税住民税および事業税
    当期一般正味財産増減額
    一般正味財産期首残高
    一般正味財産期末残高

0
0
8,146,431
90,000
11,200
8,045,231
430,227,120
438,272,351

0
141,500
12,685,558
75,000
0
12,610,558
417,616,562
430,227,120

0
-141,500
-4,539,127
15,000
11,200
-4,565,327
12,610,558
8,045,231
供〇慊蠕橘財産増減の部
   受取補助金等
    受取全法連助成金
   一般正味財産への振替額
    一般正味財産への振替額
    当期指定正味財産増減額
    指定正味財産期首残高
    指定正味財産期末残高
15,671,400
15,671,400
-15,671,400
-15,671,400
0
0
0
14,713,100
14,713,100
-14,713,100
-14,713,100
0
0
0
958,300
958,300
-958,300
-958,300
0
0
0
掘\橘財産期末残高
438,272,351 430,227,120 8,045,231


貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科   目 当年度 前年度 増減
I 資産の部
 1.流動資産
    現金預金
    未収会費
    未収金
    立替金
    前払金
    貯蔵品
   流動資産合計
12,431,624
0
58,940
2,403
526,154
79,800
13,098,921
10,722,141
54,600
80,767
12,593
587,964
114,000
11,572,065
1,709,483
△ 54,600
△ 21,827
△ 10,190
△ 61,810
△ 34,200
1,526,856
 2.固定資産
  (1) 特定資産
    退職給付引当資産
    建物再取得資産
    建物修繕引当資産
    青年部事業引当資産
    女性部事業引当資産
   特定資産合計

3,774,000
63,700,000
14,000,000
200,000
650,000
82,324,000

3,248,315
59,500,000
8,500,000
100,000
600,000
71,948,315

525,685
4,200,000
5,500,000
100,000
50,000
10,375,685
  (2) その他固定資産
    建物
    構築物
    什器備品
    土地
    電話加入権
   その他固定資産合計
   固定資産合計
   資産合計

161,166,199
138,956
12
186,714,490
199,300
348,218,957
430,542,957
443,641,878

165,181,411
166,548
87,868
186,714,490
199,300
352,349,617
424,297,932
435,869,997

△ 4,015,212
△ 27,592
△ 87,856
0
0
△ 4,130,660
6,245,025
7,771,881
供”藝弔良
 1.流動負債
    未払金
    前受金
    預り金
    未払法人税等
   流動負債合計
925,229
505,040
75,258
90,000
1,595,527
1,633,524
145,338
16,560
75,000
1,870,422
△ 708,295
359,702
58,698
15,000
△ 274,895
 2.固定負債
    退職給付引当金
   固定負債合計
   負債合計
3,774,000
3,774,000
5,369,527
3,772,455
3,772,455
5,642,877
1,545
1,545
△ 273,350
掘\橘財産の部
 1.指定正味財産
   指定正味財産合計
0
0
0
 2.一般正味財産
  (1) 代替基金
0
0
0
  (2) その他一般正味財産
   一般正味財産合計
   (うち特定資産への充当額)
   正味財産合計
   負債及び正味財産合計
438,272,351
438,272,351
78,550,000
438,272,351
443,641,878
430,227,120
430,227,120
68,700,000
430,227,120
435,869,997
8,045,231
8,045,231
9,850,000
8,045,231
7,771,881

 

監査報告書

公益社団法人横浜中法人会 会長 野並 直文 殿

平成27年5月11日

監事 伊藤  宏 印

監事 荒木 康之 印

 私ども監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行及び計算書類(貸借対照表、損益計算書及びその附属明細書並びに財産目録)を監査し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条及び同法第124条に基づき、その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

1.監査の方法及びその内容

私どもは、理事会並びに各理事及び事務局と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告の内容について検討いたしました。
 さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査並びに現金、預金通帳等の実地調査を行い、当該事業年度に係る計算書類について、その適正性について検討いたしました。
 以上の方法及び検討に基づき、私どもは意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

2.監査意見

(1)事業報告等の監査結果
ア.事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
イ.理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)計算書類等の監査結果
計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

 

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