公益社団法人横浜中法人会
 
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公益社団法人横浜中法人会が第2回通常総会

報告事項 平成25年度収支予算の件

平成25年度収支予算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

科   目 公益目的
事業会計
収益
事業等会計
法人会計 本年度合計
機グ貳明橘財産増減の部
 顱シ仂鐐減の部
  ()経常収益
   1.受取会費
    (1)正会員受取会費
    (2)特別会員受取会費
   2.事業収益
    (1)研修会事業収益
    (2)共済事業取扱収益
   3.受取補助金
    (1)都道府県補助金
    (2)全法連助成金振替額
   4.受取負担金
    (1)青年部会負担金
    (2)女性部会負担金
    (3)支部負担金
   5.雑収益
    (1)受取利息
    (2)広告料収益
    (3)雑収益

28,349,506
28,139,506
210,000
841,500
841,500
0
15,013,100
300,000
14,713,100
0
0
0
0
2,896,000
0
2,896,000
0

14,510,554
14,510,554
0
2,800,000
2,000,000
800,000
193,500
0
193,500
4,172,700
3,415,000
521,200
236,500
1,350,000
0
0
1,350,000

8,273,740
8,273,740
0
0
0
0
339,200
339,200
0
0
0
0
0
310,050
10,050
0
300,000

51,133,800
50,923,800
210,000
3,641,500
2,841,500
800,000
15,545,800
639,200
14,906,600
4,172,700
3,415,000
521,200
236,500
4,556,050
10,050
2,896,000
1,650,000
経常収益計 47,100,106 23,026,754 8,922,990 79,049,850
  ()経常費用
    事業費
    給料手当
    退職給付費用
    福利厚生費
    会議費
    旅費交通費
    通信運搬費
    減価償却費
    消耗什器備品費
    消耗品費
    修繕費
    印刷製本費
    燃料費
    光熱水料費
    保険料
    諸謝金
    租税公課
    支払負担金
    支払寄付金
    委託費
    事務委託費
    電算処理開発費
    会場費
    広告宣伝費
    表彰費
    賃借料
    事務所管理費
    支払手数料
    会費徴収費
    雑費
    管理費
    給料手当
    退職給付費用
    福利厚生費
    会議費
    旅費交通費
    通信運搬費
    減価償却費
    消耗什器備品費
    消耗品費
    修繕費
    印刷製本費
    燃料費
    光熱水料費
    保険料
    諸謝金
    租税公課
    諸会費
    支払負担金
    委託費
    事務委託費
    電算処理開発費
    会場費
    広告宣伝費
    渉外慶弔費
    表彰費
    賃借料
    事務所管理費
    支払手数料
    会費徴収費
    雑費

47,100,106
16,675,000
0
2,414,250
982,100
1,183,347
3,645,859
2,310,000
201,800
613,900
550,000
4,896,775
43,500
693,000
447,500
3,873,435
1,727,000
575,000
0
0
277,200
275,000
757,350
274,050
92,950
770,000
2,192,850
0
681,175
947,065
































22,406,453
4,025,000
0
582,750
6,708,080
1,404,839
649,997
1,050,000
75,000
847,140
250,000
216,940
10,500
315,000
216,000
623,200
785,000
610,000
80,000
0
126,000
125,000
1,511,700
66,150
92,250
350,000
996,750
0
309,625
379,532































9,714,291
2,300,000
0
333,000
250,500
152,164
506,154
840,000
60,000
90,700
200,000
161,759
6,000
252,000
150,000
0
628,000
408,000
55,000
0
100,800
100,000
391,250
37,800
1,071,000
33,800
280,000
797,400
0
247,700
261,264

69,506,559
20,700,000
0
2,997,000
7,690,180
2,588,186
4,295,856
3,360,000
276,800
1,461,040
800,000
5,113,715
54,000
1,008,000
663,500
4,496,635
2,512,000
1,185,000
80,000
0
403,200
400,000
2,269,050
340,200
185,200
1,120,000
3,189,600
0
990,800
1,326,597
9,714,291
2,300,000
0
333,000
250,500
152,164
506,154
840,000
60,000
90,700
200,000
161,759
6,000
252,000
150,000
0
628,000
408,000
55,000
0
100,800
100,000
391,250
37,800
1,071,000
33,800
280,000
797,400
0
247,700
261,264
経常費用計 47,100,106 22,406,453 9,714,291 79,220,850
    評価損益等調整前当期経常増減額
    評価損益等計
    当期経常増減額
0
0
0
620,301
0
620,301
△ 791,301
0
△ 791,301
△ 171,000
0
△ 171,000
 髻シ仂鏗袷減の部
  ()経常外収益
経常外収益計 0 0 0 0
  ()経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0
  他会計振替額 △ 620,301 620,301 0
  法人税、住民税及び事業税額 0 0 74,500 74,500
  当期一般正味財産増減額
    一般正味財産期首残高
    一般正味財産期末残高
0
278,000,000
278,000,000
0
108,000,000
108,000,000
△ 245,500
32,500,000
32,254,500
△ 245,500
418,500,000
418,254,500
供セ慊蠕橘財産の部
    当期指定正味財産増減額
    指定正味財産期首残高
    指定正味財産期末残高


0


0


0
0
0
0
掘ダ橘財産期末残高 278,000,000 108,000,000 32,254,500 418,254,500
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